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国米乐投官网集团召开内部审计工作会议

来源:CNBM 发布时间:2011-03-31

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  为学习贯彻国资委中央企业内部审计工作会议精神 ,总结近年来集团公司内部审计工作经验 ,研讨进一步加强和改进内部审计工作思路 ,明确下一阶段工作任务 ,集团公司于2011年3月29日在江西景德镇召开内部审计工作会议。集团公司总经理姚燕出席会议并发表重要讲话 ,集团公司总经济师周国萍在会上作了题为“进一步加强和改进内部审计工作 ,为集团公司做强做优提供坚实保障”的工作报告。

  姚燕在讲话中简要回顾了“十一五”期间集团的改革发展情况 ,并着重强调要进一步提高内部审计工作的高度和对内审工作的重视:一是要认清形势 ,强化责任 ,提高对内部审计工作重要性的认识;二是要围绕中心 ,服务大局 ,促进审计工作适应企业发展的需要;三是要科学管理 ,规范标准 ,全面提升审计层次和高度;四是要拓展领域 ,突出重点 ,充分发挥内部审计监督和保障的作用;五是要加强学习、提高素质 ,不断提高审计工作能力和水平。最后 ,姚燕总经理还对全体内部审计人员提出了殷切希望 ,要求内审人员充分认识肩负的光荣使命 ,不断超越、不断开拓、不断创新 ,发挥好经济健康运行“免疫系统”的功能 ,为建设具有国际竞争力的世界一流建材产业集团做出新的、更大的贡献。

  周国萍在报告中全面总结了近年来集团内部审计工作的开展情况和取得的成效 ,明确了推动内部审计工作转型的思路和当前内审工作的重点任务 ,同时还就进一步做好内部审计工作提出了工作要求。下一阶段内部审计工作的目标:一是围绕集团公司做强做优的发展战略 ,坚持风险导向原则 ,进一步健全内审工作体系;二是通过系统化、规范化、标准化的监督、评价、咨询、服务等工作 ,达到帮助提高企业运行质量 ,增加企业价值的目标;三是进一步推动内审队伍建设 ,提高业务能力与执业操守水平;四是内部审计为集团公司持续健康发展的保障和促进作用要显著增强。

  集团公司审计部总经理姚文君主持会议并作会议总结 ,各子(集团)公司、科研设计院所分管内部审计工作负责人和内部审计机构负责人及审计人员共计90余人参加了会议;嵋榛寡胪獠孔易髁四诳亟ㄉ韬凸こ探ㄉ柘钅咳谈偕蠹频淖ㄌ饨沧;嵘瞎桌滞豆偻茉骸⒈毙陆ú摹⒅泄纤唷⑻┥绞嗨募业ノ坏拇碜髁司榻涣鞣⒀。

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